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證監會:上市公司內控信息披露造假將受罰
2011-11-02   作者:胡學文  來源:證券時報
 
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    昨日,中國證監會首席會計師賈文勤在出席中國內部審計協會主辦、中天恒會計師事務所協辦的“內部控制信息化——內部控制與內部審計2011秋季高峰論壇”時表示,證監會企業內部控制實施工作小組正在制定內部控制實施和評價工作的監管規程,用于指導監管人員的日常監管工作,提高監管工作的效率和質量。
  “我們也在和有關部門一起研究對于在內部控制信息披露中造假、故意隱藏內控缺陷等行為的懲罰措施,包括必要的行政處罰措施。”賈文勤說。
  據賈文勤介紹,證監會高度重視上市公司內部控制建設,不斷在技術層面和執行層面從信息披露角度發布措施,強化公司內部控制。
  從實際執行情況看,從2007年開始,上交所部分公司和深交所全部上市公司按照要求,在披露年報的同時披露內部控制自我評價報告和會計師事務所出具的鑒證報告。從監管結果來看,有關上市公司內部控制自我評價報告和會計師事務所鑒證報告的披露要求對上市公司內部控制水平提高有明顯促進作用,有利于提高資本市場透明度和保護廣大投資者。
  不過,從上市公司披露的內部控制自我評價報告來看,在披露信息的充分性和客觀性方面還存在一定問題,比如部分企業沒有真實、客觀地披露內部控制存在的問題;內部控制評價報告在內容格式和詳略程度上差異較大,篇幅長的達數萬字,短的只有草草幾百字等。
  就下一步證監會對上市公司內部控制建設和信息披露監管工作,賈文勤強調,一是信息披露的范圍界定在財務報告內部控制領域;二是除了在年報中披露相關內部控制建設及運行狀況的信息外,還必須披露董事會的內部控制自我評價報告以及注冊會計師的內部控制審計報告。需要注意的是注冊會計師的審計報告不是對董事會自我評價報告的鑒證,而是對公司財務報告內部控制本身的審計報告;三是要注意評價報告的內容宜簡不宜繁,突出重點,保證評價報告的可讀性。

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